Faktúra č. 0338/19

Obstarávateľ
  • Názov: Krajské múzeum v Prešove
  • IČO: 37781278
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0338/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Kuchynský materiál / šálky, tácky, nerez.termoska /do Kaštieľa Stropkov
  • Dátum doručenia: 07.11.2019
  • Celková hodnota: 141,65 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 094/19
  • Dátum zverejnenia: 23.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
094/19 Objednávame u Vás tovar podľa výberu ( šálky lyžičky, termosky a podnosy) v celkovej sume do 160 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 R.P.M. s.r.o. 31704425 0,00 € 07.11.2019 08.11.2019 Objednávka
Tlačiť