Faktúra č. 0320/19

Obstarávateľ
  • Názov: Krajské múzeum v Prešove
  • IČO: 37781278
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0320/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Náklady na el.energiu odberné miesto KM HnT ul Zámocká 151 za obdobie 1.9.-30.9.2019
  • Dátum doručenia: 15.10.2019
  • Celková hodnota: 115,85 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 5100317719
  • Dátum zverejnenia: 08.11.2019
  • Poznámka:
Tlačiť