Faktúra č. 0213/19

Obstarávateľ
  • Názov: Krajské múzeum v Prešove
  • IČO: 37781278
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0213/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Nákup materiálu na údržbu - KM Prešov
  • Dátum doručenia: 11.07.2019
  • Celková hodnota: 177,47 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 053/19
  • Dátum zverejnenia: 16.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
053/19 Objednávame u Vá nákup materiálu na údržbu - KM Prešov v sume do 180 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 HAUS Seman s.r.o. 36477630 0,00 € 03.07.2019 04.07.2019 Objednávka
Tlačiť