Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ 
0037/22 za stravné lískty v počte 500 ks v sume 5 EUR/ks - dohodnutá zľava Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 498,75 € 02.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0041/22 poplatky za mobilné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 29,11 € 03.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0048/22 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2022 , Zámocká H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 39,29 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0047/22 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2022 , Zámocká h n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 482,98 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0046/22 vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2022,Hlavná 86, PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 3 407,34 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0045/22 vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.1.-31.12022, Hlavná 86, PO Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 1 626,37 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0044/22 za spotrebu el.energie za obdobie od 1.1.-31.1.2022 -31.1.2022, Po Hlavná 86 Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 1 184,93 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0055/22 poplatky za služby mobilnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 35,00 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0054/22 poplatky za VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0053/22 poplatky za VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0052/22 poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,80 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0051/22 poplatky za telekomunikačné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,27 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0050/22 poplatky za telekomunikačné služby - internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0049/22 poplatky za telekomunikačné služby Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 27,05 € 08.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0040/22 Koberec Turbo 9615slučka medová Krajské múzeum v Prešove 37781278 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 289,92 € 02.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0035/22 oprava vstupnej brány - KM v Prešove Krajské múzeum v Prešove 37781278 K - mont s.r.o. 36450383 196,80 € 01.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0032/22 oprava vstupnej brány do areálu KM v Prešove Krajské múzeum v Prešove 37781278 SPEDOS - Slovensko, spol. s.r.o. 31708587 225,12 € 01.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0034/22 za dodávku el.energie na 2/2022 - H n/T Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 61,00 € 01.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0033/22 za dodávku el.energie na 2/2022 - PO , Ku Kumštu Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 52,00 € 01.02.2022 23.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0061/22 toner Konica Minolta TN216Y - yellow Krajské múzeum v Prešove 37781278 CAMEA SK, s.r.o. 36468924 89,59 € 23.02.2022 28.02.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »