42/2021 |
Zmluva o výpožičke predmetov kultúrnej hodnoty č. 42/2021 uzatvorená podľa §659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č.206/2009 o múzeách a galériách |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Základná škola Hanušovce nad Topľou |
|
Iné |
0,00 € |
15.04.2021 |
|
31.07.2021 |
15.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
44/2021 |
Zmluva o úschove č.44/2021 uzatvorená podľa §747 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení, zákona č. 206/2009 Z.z. o múzeách a galériách |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Aukčná spoločnosť SOGA, spol. s.r.o. |
35724625 |
Iné |
0,00 € |
19.04.2021 |
|
19.04.2022 |
19.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
49/2021 |
Zmluva o výpožičke zbierkových predmetov č. 8/2003 uzavretá podľa § 659 a násl. Občianskeho zákonníka v platnom znení a Zákona č. 206/2009 o múzeách a galériách |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Krajský pamiatkový úrad Prešov |
|
Iné |
0,00 € |
21.04.2021 |
|
15.11.2021 |
21.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
025/21 |
Objednávame u Vás
- 20 ks Antivir mentol dezinf. prostried. v sume 6 EUR/ks s DPH(1,0 lit.)
- 10 ks Antivir mentol dezinf. prostried. v sume 4,90 EUR/ks s DPH (0,2 litr.)Úhrada konečnej faktúry.
|
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
PRELIKA, a.s. Prešov |
36467782 |
|
0,00 € |
26.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
026/21 |
Na základe záznamu z prieskumu trhu objednávame u Vás
- 1 ks ozónového generátora White 10000 v sume 335 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vlajky EU s.r.o. |
28511042 |
|
0,00 € |
27.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
022/21 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás odstraňovač a hrdze
- 2 ks x 5 kg DECAVIL F - 25,80EUR/ks bez DPH
+ dopravné 5,97 EUR/bez DPH. Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vladimír Trefný - IPOS |
36977411 |
|
0,00 € |
22.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
|
|
Objednávka |
0092/21 |
Nákup krovinorezu pre kaštieľ Hanušovce nad Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Mgr.Júlia Lukáčová-JuliArt |
43165966 |
|
599,00 € |
13.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0099/21 |
Náklady na servisné práce ekon.softvér SPIN za obdobie od 1.4.2021 do 30.6.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
14.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0091/21 |
Náklady na telefónne poplatky služby pevnej siete OJ kaštieľ Hanušovce nad Topľou za obdobie od 01.03.2021 - 31.03.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
42,58 € |
12.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0085/21 |
Náklady na služby pevnej siete VBA prístup PO-PO za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0097/21 |
Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto kaštieľ Hanušovce nT, za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
25,60 € |
14.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0082/21 |
Náklady na systémovú podporu MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
AutoCont |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0080/21 |
Náklady na bezpečnostnotechnickú službu a službu technika PO za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
80,00 € |
01.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0083/21 |
Nákladyna odber plynu odberné miesto OJ Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
07.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0089/21 |
Nákup stravných lístkov v počte 540 ks a v sume 4,80€/lístok za obdobie 04/2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 554,42 € |
09.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0090/21 |
Náklady na VBA prístup kaštieľ Hanušovce nad Topľou za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0088/21 |
Náklady na mobilné siete za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,53 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0087/21 |
Náklady na internetové pripojenie za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0086/21 |
Náklady na tel.poplatky |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
74,65 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0084/21 |
Náklady na odber el.energie odb.miesto KM PO Ku Kumštu za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. energetika |
44483767 |
|
65,00 € |
08.04.2021 |
|
|
27.04.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |