0365/22 |
vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2022 - KM PO, Hlavná 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
165,43 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0364/22 |
vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2022 - H n/T. Zámocká ul. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
36,78 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0370/22 |
poplatky za VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0369/22 |
poplatky za služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,88 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0362/22 |
poplatky za mobilné služby |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
26,93 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0361/22 |
poplatky za internet +služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,46 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0360/22 |
poplatky za VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
24.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
132/22 |
Objednávame u Vás pridelenie kódu do depozitu militárie v Prešove pre zamestnanca Krajského múzea v sume 30 EUR.Úhrada konečnej faktúry |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
FITTICH PREAL s.r.o. |
31668836 |
|
0,00 € |
22.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
125/22 |
Objednávame u Vás vypracovanie Projektového energetického hodnotenia v zmysle podmienok uvedených v Zmluve o dielo č. 146. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Eneco s.r.o. |
36468002 |
|
0,00 € |
18.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Objednávka |
0374/22 |
oprava SMV CITROEN JUMPY PO419FY + prezutie 2 ks pneumatík |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
MOTOSPOL SK s.r.o. |
50766350 |
|
593,40 € |
09.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0349/22 |
výkon zodpovednej osoby pri ochrane osobných údajov za 11/2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
44,40 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0348/22 |
internetové pripojenie - individuálny program |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
ITcity s.r.o. |
45849480 |
|
204,00 € |
02.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0354/22 |
za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.11.-30.11.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0353/22 |
za stravné lístky v počte 540 ks - dohodnutá zľava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
3 238,38 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0356/22 |
za elektrickú energiu na obdobie 11/2022 - Hanušovce n/T. Zámocka ul. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
63,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0355/22 |
za elektrickú energiu na obdobie 11/2022 - Prešov - Ku Kumštu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
53,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0352/22 |
za elektrickú energiu na obdobie 11/2022 - Hanušovce n/T. Zámocka ul. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
2,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0351/22 |
za elektrickú energiu na obdobie 11/2022 - Prešov - Ku Kumštu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
1,00 € |
03.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
130/22 |
Objednávame u Vás
- 2x prepravu ZP vozidlom s HČ (rozmer ložnej plochy 7x2,4mx2,2/5,5T) na trase Kaštieľ Hanušovce n/T - Múzeum Humenné a späť v sume 324 EUR/1 cesta. Dátum pristavenia 22.11.2022 o 8,00 hod.)
Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
PEGASUS INTERNATIONAL, s.r.o. |
47402997 |
|
0,00 € |
18.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Objednávka |
129/22 |
Objedávame u Vás odbornú prehliadku a revíziu
plynových zariadení plynovej kotolne v objekte Veľký Kaštieľ Hanušovce nad Topľou v celkovej sume 490 EUR s DPH. Úhrada celkovej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Peter Kmec - PLYNO SLUŽBA |
35343338 |
|
0,00 € |
18.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Objednávka |