0073/22 |
poplatky za služby pevnej siete + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
61,46 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0063/22 |
ošetrovanie a konzervovanie predmetov kultúrnej hodnoty |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Martin Petrinec |
50572687 |
|
810,00 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0067/22 |
|
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
44,40 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0071/22 |
za stravné lístky + dohodnutá zľava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 848,57 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0064/22 |
|
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slov. narodne muzeum |
00164721 |
|
11,44 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0066/22 |
odborné ošetrenie zbierkového predmetu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. Milan Kovaľ - ANTIK ART |
35279061 |
|
600,00 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0070/22 |
za dodávku el.energie na obdobie 3/2022 , PO Ku Kumštu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
52,00 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0069/22 |
za dodávku el.energie na obdobie 3/2022 - Zámocká ul. Hanušovce n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
61,00 € |
01.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
024/22 |
Objednávame u Vás tlač historických rodokmeňov rodiny Dessewffy v počte 7 ks (40,88/ks)v celkovej sume 286,16 EUR. Úhrada končenej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
ALMITRANS, s.r.o. |
46089152 |
|
0,00 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
025/22 |
Na základe cenovej kalkulácie objednávame u Vás
výmenu 1 ks ohrievača 1,5,kW v sume 114 EUR + demontáž starého a montáž nového ohrievača v sume 72 EUR. Úhrada objednávky v celkovej sume 186 EUR. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. Zelinka Jozef |
34347798 |
|
0,00 € |
30.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
026/22 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás
- 10 ks bublinkovej fólie 1x100m/400mic/1cm v sume 16,80/ks. Objednávka celkom v sume 168 EUR. Miesto dodania: Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. |
36388173 |
|
0,00 € |
31.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Objednávka |
0084/22 |
poplatky za služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,85 € |
14.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0083/22 |
|
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
14.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
26/2022 |
DAROVACIA ZMLUVA č. 26/2022 uzatvorená podľa§ 628 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení,§ 9 Zákona č. 206/2009 o múzeách a o galériách a výnosu Ministerstva kultúry č. MK-2544/2015-110/11648 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Marta Sabgová |
|
Iné |
0,00 € |
21.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Zmluva |
0090/22 |
tlač pozvánok k výstave "Sakrálne ľudové plastiky" |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Marián Harčar - ENVIROPRINT |
43300596 |
|
15,00 € |
30.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0088/22 |
Trppolitana 1 /the Hosting) |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
vwebsupport |
36421928 |
|
86,26 € |
29.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0086/22 |
právne zastupovanie + pravné služby- pripomienky k mandátnej zmluve |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
JUDr. Marián Prievozník, PhD., advokát, s.r.o. |
47239573 |
|
240,00 € |
28.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0087/22 |
vyúčtovanie spotreby vody a stočného za obdobie od 7.9.2021-28.2.2022 - H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vychodosl. vodarenska spol |
36570460 |
|
130,96 € |
17.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0065/22 |
BTS a služby technika PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
99,00 € |
01.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0072/22 |
poplatky za telekomunikačné služby - pevná sieť |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
27,25 € |
08.03.2022 |
|
|
01.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |