0358/21 |
vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.11.-30.11.2021, Zámocká Hanušovce nad Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
348,50 € |
06.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0356/21 |
za dodávku el.energie na obdobie od 1.12.-31.12.2021, Zámocká , Hanušovce nad Topľou |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
54,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0355/21 |
za dodávku el.energie na obdobie od 1.12.-31.12.2021, Prešov, Ku Kumštu 86 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
52,00 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0354/21 |
vyúčtovani el.energie za obdobie od 1.11-30.11.2021, Hlavná 86, Prešov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
372,52 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0353/21 |
vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.11.-30.11.2021, Zámocká , Hanušovce n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
23,94 € |
03.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0345/21 |
súrava 3 ks plastových odpadkových košov + dopravné |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
160,80 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0346/21 |
materiál na ošetrrenie ZP + doprav |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
WAD s.r.o. |
36751073 |
|
234,50 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0343/21 |
preprava predmetov na výstavu na trase Prešov-Ľubotice-Prešov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vladimír Gutis - AUTO V.G. DOPRAVA |
37712144 |
|
20,00 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0342/21 |
preprava predmetov na výstavu na trase Prešov-Záhradné-Prešov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vladimír Gutis - AUTO V.G. DOPRAVA |
37712144 |
|
36,00 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0350/21 |
za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.12.-31.12.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0348/21 |
kancelárske papiere + USB kľúče |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
APL plus, s.r.o |
36492604 |
|
419,28 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0349/21 |
stravné lístky v počte 532 ks - dohodnutá zľava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 658,67 € |
02.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0344/21 |
bublinková fólia 1x100m/40mic/1cm |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
TECHNOLOGY SLOVAKIA, s.r.o. |
36388173 |
|
100,80 € |
01.12.2021 |
|
|
10.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
147/21 |
Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás
- 2ks špirálových úsporných žiaroviek E27 125W, denné svetlo JDD 125W v sume 24,90 EUR/ks s DPH+ doprava v sume 4 EUR Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
LAVOMA s.r.o. |
53043456 |
|
0,00 € |
10.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
148/21 |
Na základe vyhodnotenia prieskumu trhu objednávame u Vás výrobu, dodanie a montáž mobiliáru do miestnosti prvého kontaktu v kaštieli v Hanušovciach nad Topľou v celkovej sume 8 500 EUR.Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Ing. Milan Kovaľ - ANTIK ART |
35279061 |
|
0,00 € |
13.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
149/21 |
Objednávame u Vás viazanie 48 kníh z časopisov Vranovské Noviny, zlátenie v chrbátniku plus prvá strana obalu.Celková cena 570 EUR +20% DPH.Úhrada konečnej faktúry.
|
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
PEJTR - Ján Trudič |
10669124 |
|
0,00 € |
13.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
|
|
Objednávka |
0366/21 |
rámovanie umeleckých diel Františka Veselého |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Peter Treciak - SKLORAM |
44003846 |
|
455,00 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0372/21 |
poplatky za služby pevnej siete + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
60,56 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0371/21 |
poplatky za služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0370/21 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
29,53 € |
08.12.2021 |
|
|
13.12.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |