0100/22 |
vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2022 , Hlavná 86, Prešov |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
3 007,97 € |
06.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0099/22 |
vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2022 , Zámocká H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
1 334,28 € |
06.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0098/22 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2022 - Zámocká, H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
30,35 € |
06.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0108/22 |
servisné práce na obdobie od 1.4.-30.6.2022 - iSPIN |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Asseco Solutions |
00602311 |
|
387,14 € |
08.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0107/22 |
vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2022 , Zámocká, H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
493,90 € |
08.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0106/22 |
vyúčtovanie el.energie za obdobie od 1.3.-31.3.2022 , Hlavná 86, PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
842,11 € |
08.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0114/22 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
38,76 € |
08.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0113/22 |
poplatky za telekomunikačné služby |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
25,78 € |
08.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0112/22 |
poplatky za internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
08.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0111/22 |
poplatky za služby pevnej siete + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
59,26 € |
08.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0110/22 |
poplatky za tel. služby - VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0109/22 |
poplatky za tel. služby - VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0115/22 |
právne zastupovanie pri vymáhaní pohľadávky |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
JUDr. Lukáš Kišeľák advokát |
42083591 |
|
151,39 € |
11.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0105/22 |
publikovanie článkov o KM v Prešove na portali www.lexikon.sk |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Astor Slovakia s.r.o. |
36218146 |
|
200,00 € |
11.04.2022 |
|
|
28.04.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
028/22 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás reštaurovanie litografií
- Rytina Vernet v sume 150 EUR
- Litografia Magyar.kozm. v sume 180 EUR
- Litografia Napoleon v sume 240 EUR
Litografia Napoleon s generálom v sume 240 EUR. Objednávka celkom 810 EUR. Úh |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Martin Petrinec |
50572687 |
|
0,00 € |
12.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
029/22 |
Objednávame u Vás opravu kopirovacieho stroja CANON FC 244S v sume 24 EUR´s DPH. Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
0,00 € |
19.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
030/22 |
Objednávame u Vás ročný prístup na portál verejnej správy SR v sume 204. EUR. Úhrada končenej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Poradca podnikatela |
31592503 |
|
0,00 € |
21.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
|
|
Objednávka |
031/22 |
Objednávame u Vás opravu EZS v KM v Prešove na základe rozpočtu v celkovej sume 64,44 EUR.Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
FITTICH PREAL s.r.o. |
31668836 |
|
0,00 € |
25.04.2022 |
|
|
25.04.2022 |
|
|
Objednávka |
032/22 |
Objednávame u Vás žltý toner Xerox 106 R03746 v celkovej sume 79,15 EUR. Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
0,00 € |
25.04.2022 |
|
|
26.04.2022 |
|
|
Objednávka |
0117/22 |
oprava kopirovacieho stroja CANON FC 244S |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
24,00 € |
25.04.2022 |
|
|
01.05.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |