016/22 |
Objednávame u Vás 1 ks farebný toner Konika Minolta TN 216I-A11 - žltý v sume 89,59 EUR. Úhrada faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Camea Computer Systems, a.s. |
36468924 |
|
0,00 € |
17.02.2022 |
|
|
28.02.2022 |
|
|
Objednávka |
0058/22 |
montáž svietidiel + doprava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Miroslava Prokopová |
47975458 |
|
122,40 € |
15.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0060/22 |
tonery + výmena |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Netweco, s.r.o. |
51247208 |
|
169,94 € |
18.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0057/22 |
doména muzeuzmhanusovce.sk |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
EXO TECHNOLOGIES spol.s.r.o. |
36485161 |
|
14,99 € |
15.02.2022 |
|
|
01.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
017/22 |
Objednávame u Vás materiál na údržbu Kaštieľa v H n/T do sumy 95 EUR podľa výberu.Úhrada faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
KOVTEX, s.r.o. |
36481891 |
|
0,00 € |
01.03.2022 |
|
|
03.03.2022 |
|
|
Objednávka |
020/22 |
Na základe prieskumu trhu objednávame u Vás
- 18 m2 koberec TURBO 9615 medový č. 4609145 o rozmere 4 x 4,50 v sume 6,29 EUR/m2.
Celková objednávka v sume 113,22 EUR.
|
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
OBI Slovakia s.r.o. |
48258946 |
|
0,00 € |
07.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
019/22 |
Objednávame u Vás 2 ks farebné tonery CLTM 459S a C 409S v sume 20 EUR/ks. Celková suma objednávky v sume 40 EUR. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Camea Computer Systems, a.s. |
36468924 |
|
0,00 € |
07.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
018/22 |
Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás opravu a údržbu výpočtovej techniky podľa ponuky + 4 ks kazety pre tlačiareň v celkovej sume 488,40 EUR. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
3soft Vranov, s.r.o. |
36448931 |
|
0,00 € |
03.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Objednávka |
0068/22 |
za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.3.-31.3.2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
02.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
021/22 |
Objednávame u Vás publikovanie série článkov o Krajskom múzeu v Prešove za celoročný paušál 200 EUR po dodaní podkladových materiálov zo strany zadávateľa.Úhrada faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Astor Slovakia s.r.o. |
36218146 |
|
0,00 € |
10.03.2022 |
|
|
14.03.2022 |
|
|
Objednávka |
022/22 |
Objednávame u Vás prevoz predmetov z výstavy Utajené Vianoce na deň 23.03.2022 na trase
1. Prešov - Záhradné-Prešov a späť v sume 30 EUR
2. Prešov - Sigord a späť v sume 35 EUR. Úhrada konečnej faktúry.
|
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vladimír Gutis - AUTO V.G. DOPRAVA |
37712144 |
|
0,00 € |
23.03.2022 |
|
|
25.03.2022 |
|
|
Objednávka |
023/22 |
Objednávame u Vás tlač pozvánok k výstave Sakrálne ľudové plastiky o rozmere 10x20cm, obojstranné, 250 gr. lesklý papier, počet 50ks x 0,30 €/ks = 15,00 € s DPH. Úhrada končenej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Marián Harčar - ENVIROPRINT |
43300596 |
|
0,00 € |
29.03.2022 |
|
|
29.03.2022 |
|
|
Objednávka |
0082/22 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.2.-28.2.2022, Zámocká H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
27,28 € |
10.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0081/22 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.2.-28.2.2022, Zámocká H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
429,28 € |
10.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0080/22 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.2.-28.2.2022, Hlavná 86, PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
3 085,87 € |
10.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0079/22 |
za spotrebu el.energie za obdobie o d1.2.-28.2.2022, Hlavná 86 PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
1 393,32 € |
10.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0078/22 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.2.-28.2.2022, Hlavná 86 PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
861,77 € |
10.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0077/22 |
tonery Samsung CLTM4092S magenta + cyan |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
CAMEA SK, s.r.o. |
36468924 |
|
40,00 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0076/22 |
poplatky za služby mobilnej siete + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
27,20 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0075/22 |
poplatky za internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,50 € |
08.03.2022 |
|
|
30.03.2022 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |