Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0136/22 poplatky za služby mobilnej siete + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 47,65 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0143/22 vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2022 - PO, Hlavná 86 Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 2 244,54 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0142/22 vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2022 - Hanušovce nad Topľou Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 514,20 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0141/22 vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2022 - Hanušovce nad Topľou Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 26,64 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0140/22 vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2022 - PO, Hlavná 86 Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 488,26 € 09.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0139/22 vyúčtovanie spotreby el.energie za obdobie od 1.4.-30.4.2022 - PO, Hlavná 86 Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 902,94 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0138/22 poplatky za služby pevnej siete Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 38,78 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0137/22 poplatky za VBA prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0135/22 poplatky za internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0134/22 poplatky za telekomunikačné služby Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 24,01 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0133/22 poplatky za telekomunikačné služby + internet Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 57,22 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0132/22 poplatky za VBA - prístup Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0123/22 servisné práca EZS Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 64,44 € 02.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0129/22 za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.5.-31.5.2022 - H n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 511,00 € 03.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0150/22 za el.energiu na obdobie 5/2022 - PO Ku Kumštu Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 52,00 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0149/22 za el.energiu na obdobie 5/2022 - Hanušovce nad Topľou Krajské múzeum v Prešove 37781278 energie2 46113177 61,00 € 04.05.2022 23.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0147/22 reinštalácia lustra + doprava + montáž Krajské múzeum v Prešove 37781278 Miroslava Prokopová 47975458 994,00 € 10.05.2022 24.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0131/22 diagnostika - komunikácia medzi PS a tlačiarňou Krajské múzeum v Prešove 37781278 ITcity s.r.o. 45849480 53,00 € 03.05.2022 24.05.2022 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
043/22 Objednávame u Vás prevoz ZP na trase Prešov- Sigord a späť v sume 35 EUR Krajské múzeum v Prešove 37781278 Autodoprava 32923694 0,00 € 25.05.2022 25.05.2022 Objednávka
044/22 Objednávame u Vás nákup kancelárskych potrieb podľa výberu do sumy 500 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 APL plus, s.r.o 36492604 0,00 € 25.05.2022 25.05.2022 Objednávka