Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0080/21 Náklady na bezpečnostnotechnickú službu a službu technika PO za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 80,00 € 01.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0083/21 Nákladyna odber plynu odberné miesto OJ Kaštieľ Hanušovce nT za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovenský plynárenský priemysel, a.s. 35815256 1 511,00 € 07.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0089/21 Nákup stravných lístkov v počte 540 ks a v sume 4,80€/lístok za obdobie 04/2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. 36391000 2 554,42 € 09.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0090/21 Náklady na VBA prístup kaštieľ Hanušovce nad Topľou za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 12.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0088/21 Náklady na mobilné siete za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 26,53 € 08.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0087/21 Náklady na internetové pripojenie za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 20,50 € 08.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0086/21 Náklady na tel.poplatky Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 74,65 € 08.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0084/21 Náklady na odber el.energie odb.miesto KM PO Ku Kumštu za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 65,00 € 08.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0081/21 Náklady na telefónne poplatky Orangemobilné telefóny za obdobie od 27.3.2021 do 26.4.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Orange Slovensko a.s. 35697270 27,22 € 01.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
029/21 Objednávame - 8 m koberec zn. NEW ORLEANS + 236/R CV 05866 v sume 15,60/m. Celková suma objednávky 124,80 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 INTERIER INVEST,s.r.o.prevádzka Levočská 38,Prešov 36190381 0,00 € 04.05.2021 04.05.2021 Objednávka
027/21 Objednávame u Vás nákup materiálu podľa výberu na opravu kúpelne v Kaštieli v Hanušovciach nad Topľou do sumy 397,00 €. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 INKOL, s.r.o. 47480238 0,00 € 04.05.2021 04.05.2021 Objednávka
028/21 Objednávame u Vás nákup materiálu na bežnú údržbu Kaštieľa v Hanušovciach nad Topľou do sumy 106 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 KOVTEX, s.r.o. 36481891 0,00 € 04.05.2021 04.05.2021 Objednávka
023/21 Objednávame u Vás naprogramovanie užívateľského kódu EZS a poučenie nového zamestnanca KM v Prešove v sume 40 EUR bez DPH. Úhrada končenej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 0,00 € 22.04.2021 04.05.2021 Objednávka
030/21 Objednávame u Vás zhotovenie fotografickej virtuálnej prehliadky na "Noc múzeí a galérií 2021" v sume 480 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Tomáš Kočik 43922848 0,00 € 04.05.2021 07.05.2021 Objednávka
032/21 Objednávame u Vás opravu poškodenej elektroinštalácie z dôvodu bezpečnosti zamestnancov a to - svetelného obvodu, chodba v Prešove na ul. Hlavná v sume 62,24 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ing. Zelinka Jozef 34347798 0,00 € 07.05.2021 07.05.2021 Objednávka
024/21 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás odstránenie nedostatkov z revízie bleskozvodov v objekte KM v Prešove Hlavná 86,88,90 v celkovej sume 850 EUR. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Ing. Zelinka Jozef 34347798 0,00 € 26.04.2021 07.05.2021 Objednávka
031/21 Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás -10 ks podložky pod myš COVER ITR (gélová, extramäkká) v sume 3,22 EUR/ ks. Úhrada konečnej faktúry Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALZA sk s.r.o. 36562939 0,00 € 05.05.2021 11.05.2021 Objednávka
0106/21 Nákup dezinfenkčných prostriedkov Krajské múzeum v Prešove 37781278 PRELIKA, a.s. Prešov 36467782 169,00 € 28.04.2021 12.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0103/21 4 ks výstavných panelov na výstavu Kaštiele PSK Krajské múzeum v Prešove 37781278 skRASTer s.r.o. 46946411 89,74 € 26.04.2021 12.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0105/21 Náklady na opravu systému CCTV v objekte KM v Kaštieli Hanušovce nTopľou Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 129,84 € 28.04.2021 12.05.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra