Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória  Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0079/21 prostriedok proti červotočom + doprava Krajské múzeum v Prešove 37781278 WAD s.r.o. 36751073 254,00 € 30.03.2021 01.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0061/21 Náklady na ročný audit pracovnej zdravotnej služby Krajské múzeum v Prešove 37781278 Anna Kačmárová 40551903 108,00 € 08.03.2021 01.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0078/21 predplatné časopis: Historický časopis, Pamiatky a múzea a Slovenský narodopis - KM Po. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovenská pošta, a.s. 36631124 55,28 € 29.03.2021 01.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0077/21 predplatné časopis: Historický časopis, Pamiatky a múzea a Slovenský narodopis - Hanušovce n/T. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovenská pošta, a.s. 36631124 55,28 € 29.03.2021 01.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0076/21 pozaručný servis EZS - Hanušovce nad Topľou Krajské múzeum v Prešove 37781278 FITTICH PREAL s.r.o. 31668836 55,06 € 18.03.2021 06.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0060/21 Nákup a výmena odpadovej nádoby pre tlačiareň VersaLink KM PO sekretariát Krajské múzeum v Prešove 37781278 Netweco, s.r.o. 51247208 82,51 € 05.03.2021 06.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0055/21 Nákup 4 ks čítačiek OP a 1 ks externý disk Krajské múzeum v Prešove 37781278 ALZA sk s.r.o. 36562939 115,83 € 02.03.2021 06.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
018/21 Na základe internetovej ponuky objednávame u Vás prostriedok na ochranu dreva proti červotočom - 20 ks PER-XIL (1 l) - 12,42 EUR S DPH + dopravné náklady v sume 4,90 EUR. Úhrada konečnej faktúry v sume do 254 EUR. Krajské múzeum v Prešove 37781278 WAD s.r.o. 36751073 0,00 € 29.03.2021 08.04.2021 Objednávka
019/21 Objednávame u Vás FS 240 mot. krovinorez 1,7kW v sume 599,00 €. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Mgr.Júlia Lukáčová-JuliArt 43165966 0,00 € 08.04.2021 09.04.2021 Objednávka
020/21 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás - 4 ks výstavných panelov na výstavu Kaštiele PSK v sume 19,85 EUR bez DPH/ks o rozmere 100 x 70 cm + grafika a doprava v sume 2 EUR bez DPH. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 skRASTer s.r.o. 46946411 0,00 € 12.04.2021 21.04.2021 Objednávka
021/21 Objednávame u Vás 2 l odstraňovač hrdze - BELLINZONI - RUST REMOVER v sume 41,20/l -4 ks oceľová vlna stredná č. 020102 v sume 4,30/EUR/ks - 7 ks impregnácia CONSOLIDANTE NOVECENT č. 089201 v sume 16 EUR/ks - 1 kg kostný glej v sume 12,10 EUR/kg - 5 ks br Krajské múzeum v Prešove 37781278 WAD s.r.o. 36751073 0,00 € 21.04.2021 22.04.2021 Objednávka
025/21 Objednávame u Vás - 20 ks Antivir mentol dezinf. prostried. v sume 6 EUR/ks s DPH(1,0 lit.) - 10 ks Antivir mentol dezinf. prostried. v sume 4,90 EUR/ks s DPH (0,2 litr.)Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 PRELIKA, a.s. Prešov 36467782 0,00 € 26.04.2021 27.04.2021 Objednávka
026/21 Na základe záznamu z prieskumu trhu objednávame u Vás - 1 ks ozónového generátora White 10000 v sume 335 EUR/ks s DPH. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vlajky EU s.r.o. 28511042 0,00 € 27.04.2021 27.04.2021 Objednávka
022/21 Na základe cenovej ponuky objednávame u Vás odstraňovač a hrdze - 2 ks x 5 kg DECAVIL F - 25,80EUR/ks bez DPH + dopravné 5,97 EUR/bez DPH. Úhrada konečnej faktúry. Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vladimír Trefný - IPOS 36977411 0,00 € 22.04.2021 27.04.2021 Objednávka
0092/21 Nákup krovinorezu pre kaštieľ Hanušovce nad Topľou Krajské múzeum v Prešove 37781278 Mgr.Júlia Lukáčová-JuliArt 43165966 599,00 € 13.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0099/21 Náklady na servisné práce ekon.softvér SPIN za obdobie od 1.4.2021 do 30.6.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Asseco Solutions 00602311 387,14 € 14.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0091/21 Náklady na telefónne poplatky služby pevnej siete OJ kaštieľ Hanušovce nad Topľou za obdobie od 01.03.2021 - 31.03.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 42,58 € 12.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0085/21 Náklady na služby pevnej siete VBA prístup PO-PO za obdobie od 1.4.2021 do 30.4.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0097/21 Náklady na dodávku a distribúciu el.energie odb.miesto kaštieľ Hanušovce nT, za obdobie od 1.3.2021 do 31.3.2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 Vychodosl. energetika 44483767 25,60 € 14.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra
0082/21 Náklady na systémovú podporu MAGMA HCM - 1.štvrťrok 2021 Krajské múzeum v Prešove 37781278 AutoCont 36396222 135,29 € 01.04.2021 27.04.2021 PhDr. Luboš Olejnik, PhD. riaditeľ Faktúra