0309/21 |
preklad textovej čaasti knihy v rómskom jazyku pre projekt č.21-521-01664 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
JEKHETANE - SPOLU |
31956131 |
|
176,00 € |
27.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
119/21 |
Objednávame u Vás reštaurovanie predmetov kultúrnej hodnoty z majetku KM v Prešove
1. Litografia Ferenc Dessewffy v sume 190 EUR
2. Rytina Ridinger č.1216 v sume 180 EUR
3. Rytina Ridinger č.1218 v sume 180 EUR
Úhrada konečnej faktúry.
|
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Martin Petrinec |
50572687 |
|
0,00 € |
18.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
|
|
Objednávka |
120/21 |
Objednávame u Vás tlač plagátov formát A1
- 3x na výstavu Mikuláš Gajdoš
- 3x na výstavu Amerikánsky men v sume 6,90EUR/ks + DPH. Objednávka celkom 41,04 EUR. Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Marek Dzurica - BelMar |
37710346 |
|
0,00 € |
22.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
121/21 |
Na základe internetového prieskumu objednávame u Vás
2 súpravy (3 ks) plastových odpadkových košov Monti na triedený odpad, objem 3 x 85 l, farba modrá, zelená žltá,číslo výrobku 994085 v sume 65 EUR/ks + poštovné. Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
35885815 |
|
0,00 € |
23.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
122/21 |
Objednávame u Vás kontrolu požiarneho uzáveru + správu v sume do 21 EUR. Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
0,00 € |
23.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
|
|
Objednávka |
0312/21 |
výkon zodpovednej osoby za 11/2021 - ochrana osobných údajov za 11/2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
44,40 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0311/21 |
tlač a formatovanie popisov a tabúľ - Sabinov v historických fotografiách |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
ALMITRANS, s.r.o. |
46089152 |
|
436,98 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0318/21 |
BTS a služby technika PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
80,00 € |
01.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0313/21 |
BTS a služby technika PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Anna Kačmárová |
40551903 |
|
80,00 € |
02.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0310/21 |
za dodávku zemného plynu na obdobie od 1.11.-30.11.2021 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
35815256 |
|
1 511,00 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0315/21 |
za stravné lístky cv počte 520 ks/5 EUR - zľava |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
DOXX-Stravné lístky, spol.s.r.o. |
36391000 |
|
2 598,70 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0317/21 |
za dodávku el.energie na obdobie od 1.11.-30.11.2021 - PO, Ku Kumštu |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
52,00 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0316/21 |
za dodávku el.en. na obdobie od 1.11.-30.11.2021 - Zámocká, Hanušovce n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
54,00 € |
03.11.2021 |
|
|
23.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
123/21 |
Objednávame u Vás prevoz darovaných predmetov na trase Ľubotice - Krajské múzeum v Prešove, Hlavná 86 v sume 20 EUR s DPH. Úhrada konečnej faktúry. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Vladimír Gutis - AUTO V.G. DOPRAVA |
37712144 |
|
0,00 € |
24.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
|
|
Objednávka |
0331/21 |
za spracovanie grafického nátlačku do publikácie ČESKOSLOVENSKO - CESTOVNÝ INFORMÁTOR 2022 |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Joma Travel, s.r.o. |
46961747 |
|
350,00 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0324/21 |
poplatky za mobilné služby + internet |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Orange Slovensko a.s. |
35697270 |
|
29,73 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0323/21 |
za spotrebu el.energie za obdobie od 1.10.-31.10.2021, Zámocká H n/T. |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
24,13 € |
04.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0322/21 |
za spotrebu el.energie za obdobie o d1.10.-31.10.2021, Hlavná 86 PO |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
energie2 |
46113177 |
|
251,92 € |
04.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0330/21 |
poplatky za služby pevnej siete |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
39,20 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |
0329/21 |
poplatky za služby pevnej siete - VBA prístup |
Krajské múzeum v Prešove |
37781278 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.11.2021 |
|
|
24.11.2021 |
PhDr. Luboš Olejnik, PhD. |
riaditeľ |
Faktúra |