Faktúra č. DFB/23/0093
Obstarávateľ
- Názov: Ľubovnianske osvetové stredisko
- IČO: 37781251
Zmluvný partner
- Názov: Next Team, s.r.o.
- IČO: 36487104
- Adresa: Budovateľská 48, 080 01 PREŠOV
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: DFB/23/0093
- Popis fakturovaného plnenia: údržba tlačiarne XEROX 1/2023
- Dátum doručenia: 30.07.2023
- Celková hodnota: 22,08 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 30/2020
- Dátum zverejnenia: 02.08.2023
- Poznámka: