Faktúra č. DFB/19/0034

Obstarávateľ
  • Názov: Ľubovnianske osvetové stredisko
  • IČO: 37781251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/19/0034
  • Popis fakturovaného plnenia: DÚHA - ceny s potlačou 70 ks
  • Dátum doručenia: 08.04.2019
  • Celková hodnota: 385,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 03/2019
  • Dátum zverejnenia: 10.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
03/2019 Objednávame si u Vás: DÚHA 2019 - ceny s potlačou 70 ks x 5,50. Celkom 385,- €. Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 K reklama, reklamná agentúra, Jozef Krajger 10768122 0,00 € 02.04.2019 30.04.2019 Ing. Martin Karaš Objednávka
Tlačiť