Faktúra č. DFB/18/0175

Obstarávateľ
  • Názov: Ľubovnianske osvetové stredisko
  • IČO: 37781251
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: DFB/18/0175
  • Popis fakturovaného plnenia: Naša VL - fotodokumentácia
  • Dátum doručenia: 05.11.2018
  • Celková hodnota: 200,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 35/2018
  • Dátum zverejnenia: 12.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
35/2018 Objednávame si u Vás: Naša VL - fotografické práce dňa 12.-13.10.2018. Celkom 200,- € Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Michal Petriľák 10771409 0,00 € 04.10.2018 05.12.2018 Objednávka
Tlačiť