DFB/22/0054 |
farebná tlač - kultúrne aktivity 4/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
92,35 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0173 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - tlač - pozvánky, plagáty |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
92,00 € |
23.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0193 |
antivírový program ESET - 4PC na 2 roky |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
|
90,86 € |
27.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0108 |
zaškolenie obluhy - tlačiareň XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
90,00 € |
25.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0069 |
farebná tlač - kultúrne aktivity 5-6/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
87,20 € |
07.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0106 |
farebná tlač - kultúrne aktivity 5-6/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
68,05 € |
22.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0107 |
Naša Vansovej Lomnička - farebná tlač |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
61,60 € |
22.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0109 |
výstava Warholtour 2022- materiál |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
TINEA, s.r.o. |
45958661 |
|
61,30 € |
27.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0021 |
kancelarský materiál - papier XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Comcas |
36494721 |
|
59,90 € |
28.02.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0019 |
tlač vstupeniek a fotografií |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
59,38 € |
22.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0014 |
vucnet 1/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0025 |
vucnet 2/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0045 |
vucnet 3/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0056 |
vucnet 4/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0071 |
vucnet 5/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0099 |
vucnet 6/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0117 |
vucnet 7/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0128 |
vucnet 8/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0153 |
vucnet 9/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0166 |
vucnet 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0179 |
vucnet 11/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0197 |
vucnet 12/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0066 |
kancelarský materiál - papier, špagát + 2 ks myš k PC |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Comcas |
36494721 |
|
58,58 € |
31.05.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0172 |
farebná tlač - vstupenky 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
58,00 € |
23.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0062 |
IS MAGMA - nastavenie programu - stravovanie |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
54,00 € |
18.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0083 |
Festival duchovnej piesne - vystúpenie FSk KEČERA |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Folklórny súbor KEČERA |
50858904 |
|
50,00 € |
28.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0002 |
príslušenstvo + čistenie - Kávovar JURA |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
ELEKTROSPED, a.s. |
35765038 |
|
45,68 € |
05.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0176 |
Babka, dedko - ceny (bavlnené tašky) |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Jozef Forgáč - olympia |
35275171 |
|
44,30 € |
05.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0029 |
Poetická Ľubovňa - občerstvenie |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
MARIANNA NOVA s. r. o. |
52117871 |
|
44,16 € |
12.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0001 |
výkon zodpovednej osoby 01 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
03.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |