DFB/22/0151 |
vývoz odpadov za 3.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
22,99 € |
06.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0148 |
Ľubovniansky jarmok - preprava Fsk Jána Lazoríka a FS Krásna Lúka |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
osobna-preprava s.r.o. |
47483822 |
|
240,00 € |
03.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0147 |
Ľubovniansky jarmok - vystúpenie Fsk Jána Lazoríka |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Folklórna skupina Jána Lazoríka Krivany-Torysa o.z. |
52416917 |
|
200,00 € |
03.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0146 |
Ľubovniansky jarmok - vystúpenie MSS Šambriňci |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Občianske združenie Šambriňci |
42419433 |
|
450,00 € |
03.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0154 |
SPIN - servisné práce - 4. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0150 |
MAGMA - nové verzie 4. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0149 |
MAGMA - systémová podpora 3.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
05.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0144 |
Folklórne slávnosti Čirč - vystúpenie FS Čirčanka |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
FS Čirčanka |
42340471 |
|
200,00 € |
30.09.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0145 |
výkon zodpovednej osoby 10 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
03.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0174 |
premietanie filmu "Známi neznámi" 2.9.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
ita agentúra, s.r.o. |
31345506 |
|
150,00 € |
24.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0173 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - tlač - pozvánky, plagáty |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
92,00 € |
23.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0172 |
farebná tlač - vstupenky 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
58,00 € |
23.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0171 |
zimné pneumatiky 4 ks + prezutie |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
388,00 € |
14.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0169 |
mobil zamestnanci 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,90 € |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0167 |
telefón 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,20 € |
08.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0166 |
vucnet 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0170 |
internet 11/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0168 |
kancelársky materiál |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Comcas |
36494721 |
|
171,12 € |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0165 |
údržba tlačiarne XEROX 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
11,32 € |
07.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0161 |
ozvučenie - Jarabina 16.10.2022 - mesiac úcty k starším |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Vi&Vi s.r.o. |
46815325 |
|
250,00 € |
31.10.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0163 |
Ľubovniansky jarmok - preprava účinkujúcich |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
DMM BUS s.r.o. |
50041991 |
|
100,80 € |
31.10.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0162 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - preprava |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
DMM BUS s.r.o. |
50041991 |
|
320,00 € |
31.10.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0164 |
výkon zodpovednej osoby 11 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
02.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0193 |
antivírový program ESET - 4PC na 2 roky |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
ESET, spol. s.r.o. |
31333532 |
|
90,86 € |
27.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0187 |
Festival duchovnej piesne - občerstvenie pre účastníkov |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
MARIANNA NOVA s. r. o. |
52117871 |
|
241,50 € |
13.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0188 |
MAGMA - systémová podpora 4.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0192 |
Festival duchovnej piesne - preprava účastníkov |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
DMM BUS s.r.o. |
50041991 |
|
318,32 € |
20.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0190 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - fotodokumentácia |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Michal Petriľák |
10771409 |
|
200,00 € |
19.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0189 |
výstava Warholtour 2022- propagácia |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Dávid Hanzely - DAVO |
47335432 |
|
102,60 € |
19.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0185 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - vystúpenie FS Staroľubovňan |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
STAROĽUBOVŇAN - spolok priateľov folklóru, o.z. |
50042483 |
|
250,00 € |
13.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |