Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0073 údržba tlačiarne XEROX 5/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 23,82 € 08.06.2022 12.07.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0108 zaškolenie obluhy - tlačiareň XEROX Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 90,00 € 25.07.2022 09.08.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0104 údržba tlačiarne XEROX 6/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 21,92 € 12.07.2022 09.08.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0115 údržba tlačiarne XEROX 7/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 19,09 € 08.08.2022 10.09.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0131 údržba tlačiarne XEROX 8/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 17,12 € 09.09.2022 12.10.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0156 údržba tlačiarne XEROX 9/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 16,03 € 11.10.2022 11.11.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0165 údržba tlačiarne XEROX 10/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 11,32 € 07.11.2022 08.12.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0177 údržba tlačiarne XEROX 11/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 24,71 € 05.12.2022 13.01.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0196 údržba tlačiarne XEROX 12/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 12,71 € 31.12.2022 24.01.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0028 Zborník "Cez steblá suchych tráv" - 120 ks (Poetická Ľubovňa) Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 36478326 492,00 € 10.03.2022 11.04.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0035 polygrafické náklady - tlač knihy "NA ŇAŇOVYM POĽU" - 150 ks Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 36478326 2 000,00 € 30.03.2022 12.04.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0003 ĽN - predplatné 2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206 23,04 € 10.01.2022 01.02.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0088 AMFO 2022 - krajská súťaž - kamerové a fotografické služby Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206 180,00 € 30.06.2022 14.07.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0195 vianočné pohľadnice ĽN, LTV Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206 40,00 € 31.12.2022 24.01.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0005 MAGMA - nové verzie 1. štvrťrok 2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2022 01.02.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0050 MAGMA - nové verzie 2. štvrťrok 2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 14.04.2022 06.05.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0040 MAGMA - systémová podpora 1.Q.2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 07.05.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0062 IS MAGMA - nastavenie programu - stravovanie Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 54,00 € 18.05.2022 14.06.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0094 MAGMA - nové verzie 3. štvrťrok 2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.07.2022 09.08.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0090 MAGMA - systémová podpora 2.Q.2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.07.2022 09.08.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0150 MAGMA - nové verzie 4. štvrťrok 2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 12.11.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0149 MAGMA - systémová podpora 3.Q.2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 05.10.2022 12.11.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0188 MAGMA - systémová podpora 4.Q.2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 15.12.2022 13.01.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0112 ACER - Brašna na projektor Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 EUROLINE computer, s.r.o. 36395994 28,35 € 02.08.2022 10.09.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0041 vývoz odpadu 1.Q.2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 EKOS spol s r.o. 36168475 21,83 € 06.04.2022 07.05.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0091 vývoz odpadu - 2.Q.2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 EKOS spol s r.o. 36168475 21,83 € 06.07.2022 09.08.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0151 vývoz odpadov za 3.Q.2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 EKOS spol s r.o. 36168475 22,99 € 06.10.2022 11.11.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0194 vývoz odpadu 4.Q.2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 EKOS spol s r.o. 36168475 22,99 € 31.12.2022 24.01.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0038 divadelné predstavenie KLIMAKTÉRIUM dňa 22.3.2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Divadlo komédie 36067164 3 677,70 € 31.03.2022 07.05.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0160 divadelné predstavenie "Horúca sprcha" Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Divadlo komédie 36067164 3 714,60 € 18.10.2022 11.11.2022 Mária Kosturková Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 »