DFB/22/0073 |
údržba tlačiarne XEROX 5/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
23,82 € |
08.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0108 |
zaškolenie obluhy - tlačiareň XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
90,00 € |
25.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0104 |
údržba tlačiarne XEROX 6/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
21,92 € |
12.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0115 |
údržba tlačiarne XEROX 7/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
19,09 € |
08.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0131 |
údržba tlačiarne XEROX 8/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
17,12 € |
09.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0156 |
údržba tlačiarne XEROX 9/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
16,03 € |
11.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0165 |
údržba tlačiarne XEROX 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
11,32 € |
07.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0177 |
údržba tlačiarne XEROX 11/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
24,71 € |
05.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0196 |
údržba tlačiarne XEROX 12/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
12,71 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0028 |
Zborník "Cez steblá suchych tráv" - 120 ks (Poetická Ľubovňa) |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
492,00 € |
10.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0035 |
polygrafické náklady - tlač knihy "NA ŇAŇOVYM POĽU" - 150 ks |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
2 000,00 € |
30.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0003 |
ĽN - predplatné 2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
23,04 € |
10.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0088 |
AMFO 2022 - krajská súťaž - kamerové a fotografické služby |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
180,00 € |
30.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0195 |
vianočné pohľadnice ĽN, LTV |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
40,00 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0005 |
MAGMA - nové verzie 1. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
13.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0050 |
MAGMA - nové verzie 2. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0040 |
MAGMA - systémová podpora 1.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0062 |
IS MAGMA - nastavenie programu - stravovanie |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
54,00 € |
18.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0094 |
MAGMA - nové verzie 3. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0090 |
MAGMA - systémová podpora 2.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0150 |
MAGMA - nové verzie 4. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0149 |
MAGMA - systémová podpora 3.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
05.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0188 |
MAGMA - systémová podpora 4.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
15.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0112 |
ACER - Brašna na projektor |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EUROLINE computer, s.r.o. |
36395994 |
|
28,35 € |
02.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0041 |
vývoz odpadu 1.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
21,83 € |
06.04.2022 |
|
|
07.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0091 |
vývoz odpadu - 2.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
21,83 € |
06.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0151 |
vývoz odpadov za 3.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
22,99 € |
06.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0194 |
vývoz odpadu 4.Q.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
22,99 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0038 |
divadelné predstavenie KLIMAKTÉRIUM dňa 22.3.2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Divadlo komédie |
36067164 |
|
3 677,70 € |
31.03.2022 |
|
|
07.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0160 |
divadelné predstavenie "Horúca sprcha" |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Divadlo komédie |
36067164 |
|
3 714,60 € |
18.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |