DFB/21/0019 |
internet 3/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
16.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0026 |
internet 4/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
13.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
Router TP-LINK Archer C6 AC |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
49,00 € |
27.04.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0049 |
internet 5/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
12.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0057 |
internet 6/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
11.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0087 |
internet 7/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
13.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0101 |
internet 8/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
11.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0113 |
internet 9/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
13.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0124 |
internet 10/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
14,99 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0136 |
internet 11/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
14,99 € |
12.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0147 |
internet 12/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
14,99 € |
13.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0011 |
mobil zamestnanci 1/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,77 € |
11.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0018 |
mobil zamestnanci 02/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,69 € |
10.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0025 |
mobil zamestnanci 03/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
11,36 € |
12.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0046 |
mobil zamestnanci 04/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
13,21 € |
11.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0055 |
mobil zamestnanci 05/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
28,15 € |
09.06.2021 |
|
|
10.07.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0082 |
mobil zamestnanci 06/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
32,07 € |
12.07.2021 |
|
|
11.08.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0099 |
mobil zamestnanci 07/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
15,48 € |
11.08.2021 |
|
|
01.09.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0112 |
mobil zamestnanci 08/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
34,71 € |
10.09.2021 |
|
|
08.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0125 |
mobil zamestnanci 09/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
28,46 € |
12.10.2021 |
|
|
29.10.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0134 |
mobil zamestnanci 10/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,40 € |
10.11.2021 |
|
|
10.12.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0146 |
mobil zamestnanci 11/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
12,60 € |
10.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0166 |
mobil zamestnanci 12/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,94 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0010 |
vucnet 2/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0009 |
telefón 1/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,66 € |
10.02.2021 |
|
|
09.03.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0017 |
telefón 2/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,65 € |
10.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0016 |
vucnet 2/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
10.03.2021 |
|
|
14.04.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0028 |
telefón 3/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,76 € |
12.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0027 |
vucnet 3/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0043 |
vucnet 4/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |