DFB/22/0159 |
prenájom sály v Dome kultúry - divadlo - Horúca sprcha |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
200,00 € |
13.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0093 |
AMFO 2022 - krajská súťaž - porota |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mgr. Klaudia Kirschnerová |
53703308 |
|
200,00 € |
06.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0092 |
AMFO 2022 - krajská súťaž - porota |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mgr. Petra Šmidová |
45556032 |
|
100,00 € |
06.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0033 |
grafické práce k zborníku "Krájanie jablka" |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Michal Petriľák |
10771409 |
|
200,00 € |
30.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0086 |
Naša Vansovej Lomnička - fotografické služby |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Michal Petriľák |
10771409 |
|
130,00 € |
28.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0085 |
Festival duchovnej piesne - kamerové a fotografické služby |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Michal Petriľák |
10771409 |
|
290,00 € |
28.06.2022 |
|
|
14.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0143 |
Folklórne slávnosti Čirč - fotodokumentácia |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Michal Petriľák |
10771409 |
|
200,00 € |
29.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0190 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - fotodokumentácia |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Michal Petriľák |
10771409 |
|
200,00 € |
19.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0134 |
výstava Warholtour 2022- stravné a PHM |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
MÚZEUM MODERNÉHO UMENIA ANDYHO WARHOLA v Medzilaborciach |
37781405 |
|
148,75 € |
19.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0113 |
ročný poplatok za doménu - webstránka ĽOS |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Netix Solution, s.r.o. |
43783627 |
|
119,40 € |
05.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0018 |
údržba tlačiarne XEROX 1/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
6,61 € |
14.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0031 |
údržba tlačiarne XEROX 1,2/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
11,32 € |
15.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0048 |
údržba tlačiarne XEROX 3/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
35,23 € |
14.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0053 |
údržba tlačiarne XEROX 4/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
17,10 € |
04.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0073 |
údržba tlačiarne XEROX 5/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
23,82 € |
08.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0108 |
zaškolenie obluhy - tlačiareň XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
90,00 € |
25.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0104 |
údržba tlačiarne XEROX 6/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
21,92 € |
12.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0115 |
údržba tlačiarne XEROX 7/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
19,09 € |
08.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0131 |
údržba tlačiarne XEROX 8/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
17,12 € |
09.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0156 |
údržba tlačiarne XEROX 9/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
16,03 € |
11.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0165 |
údržba tlačiarne XEROX 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
11,32 € |
07.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0177 |
údržba tlačiarne XEROX 11/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
24,71 € |
05.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0196 |
údržba tlačiarne XEROX 12/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
12,71 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0016 |
mobil zamestnanci 01/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
12,59 € |
09.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0027 |
mobil zamestnanci 02/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,99 € |
09.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0043 |
mobil zamestnanci 03/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
13,03 € |
12.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0058 |
mobil zamestnanci 04/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
13,03 € |
06.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0074 |
mobil zamestnanci 05/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
21,75 € |
10.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0102 |
mobil zamestnanci 06/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
12,65 € |
11.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0119 |
mobil zamestnanci 07/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
22,42 € |
10.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |