DFB/21/0149 |
IS MAGMA - systémová podpora 4.Q.2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
16.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0155 |
tlač - zborník Babka,dedko2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Tlačiareň svidnícka, s.r.o. |
36478326 |
|
104,00 € |
21.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0150 |
grafické práce "Na ňaňovym poľu" - grant FPKNM |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EXO REKLAMNÁ AGENTÚRA s.r.o. |
47320834 |
|
838,80 € |
16.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0154 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - vystúpenie FS Maguranka |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Folklórny súbor MAGURANKA |
37795597 |
|
250,00 € |
21.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0153 |
drezová kuchynská skrinka |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
MOB Interier s.r.o. |
44948271 |
|
252,80 € |
21.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0151 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - vystúpenie FS Javorina Kolačkov |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Občianske združenie FSk Javorina |
42227984 |
|
200,00 € |
16.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0156 |
Kávovar JURA E6 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Musetti Slovakia s.r.o. |
35930811 |
|
777,00 € |
27.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0152 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Déjeuner, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
17.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0148 |
online beseda - Vianočné zvyky Slovákov v zahraničí dňa 10.12.2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
MKM Managment, s.r.o. |
51323630 |
|
100,00 € |
14.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0146 |
mobil zamestnanci 11/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
12,60 € |
10.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0145 |
vucnet 11/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0144 |
telefón 11/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,48 € |
08.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0147 |
internet 12/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
14,99 € |
13.12.2021 |
|
|
10.01.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0167 |
video - Vianoce v Ľubovnianskom regióne 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mário Stašák - VIDMAX STUDIO |
33074968 |
|
150,00 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0166 |
mobil zamestnanci 12/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
10,94 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0165 |
údržba tlačiarne XEROX 11,12/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
14,65 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0163 |
telefón 12/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,24 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0162 |
vucnet 12/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0164 |
vývoz odpadu 4.Q.2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
20,01 € |
31.12.2021 |
|
|
01.02.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |