DFB/21/0032 |
DÚHA - porota - výtvarná časť |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
3.GA s.r.o. |
36504882 |
|
350,00 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0030 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
8,54 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0028 |
telefón 3/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
20,76 € |
12.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0027 |
vucnet 3/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
12.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0033 |
Poetická Ľubovňa - tlač diplomov |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
26,45 € |
14.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0029 |
vývoz odpadov 1.Q.2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
EKOS spol s r.o. |
36168475 |
|
20,01 € |
12.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0026 |
internet 4/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
13,99 € |
13.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0024 |
výroba a zabezpečenie besedy v štúdiu LTV - Oslobodenie okresu SL |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. |
36477206 |
|
200,00 € |
01.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0023 |
MAGMA - systémová podpora 1.Q.2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
01.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0022 |
výkon zodpovednej osoby 4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
01.04.2021 |
|
|
12.05.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0040 |
DÚHA 2021 - tlač diplomov |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
87,75 € |
03.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0038 |
kancelársky papier, WIFI adaptér, adaptér konektor |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Comcas |
36494721 |
|
70,76 € |
30.04.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0037 |
Router TP-LINK Archer C6 AC |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
49,00 € |
27.04.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0041 |
DÚHA 2021 - ceny |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Martinus, s.r.o. |
45503249 |
|
159,73 € |
05.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0039 |
výkon zodpovednej osoby 5 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
03.05.2021 |
|
|
10.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0050 |
stravné lístky 240x4 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Up Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
959,90 € |
26.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0046 |
mobil zamestnanci 04/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
13,21 € |
11.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0045 |
údržba tlačiarne XEROX |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
9,84 € |
10.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0043 |
vucnet 4/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/21/0042 |
telefón 4/2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
21,40 € |
07.05.2021 |
|
|
11.06.2021 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |