DFB/22/0153 |
vucnet 9/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0152 |
telefón 9/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,31 € |
07.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0154 |
SPIN - servisné práce - 4. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Asseco Solutions, a.s. |
00602311 |
|
387,14 € |
07.10.2022 |
|
|
12.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0155 |
mobil zamestnanci 09/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
23,89 € |
11.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0156 |
údržba tlačiarne XEROX 9/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
16,03 € |
11.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0157 |
internet 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
11.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0158 |
Ľubovniansky jarmok - vystúpenie FS Ľubovňan |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Folklórny súbor ĽUBOVŇAN |
42090938 |
|
200,00 € |
12.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0159 |
prenájom sály v Dome kultúry - divadlo - Horúca sprcha |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
200,00 € |
13.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0160 |
divadelné predstavenie "Horúca sprcha" |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Divadlo komédie |
36067164 |
|
3 714,60 € |
18.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0161 |
ozvučenie - Jarabina 16.10.2022 - mesiac úcty k starším |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Vi&Vi s.r.o. |
46815325 |
|
250,00 € |
31.10.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0163 |
Ľubovniansky jarmok - preprava účinkujúcich |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
DMM BUS s.r.o. |
50041991 |
|
100,80 € |
31.10.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0162 |
Slávnosti poľsko-goralskej kultúry - preprava |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
DMM BUS s.r.o. |
50041991 |
|
320,00 € |
31.10.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0164 |
výkon zodpovednej osoby 11 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
02.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0165 |
údržba tlačiarne XEROX 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
11,32 € |
07.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
36/2022 |
Objednávame si u Vás: zimné preumatiky 4 ks
+ prezutie - SMV Citroen Berlingo SL 213 BN. Celkom do 400,- € |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
František Kňazovický - PNEUCENTRUM |
34917560 |
|
0,00 € |
08.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
|
|
Objednávka |
DFB/22/0167 |
telefón 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,20 € |
08.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0166 |
vucnet 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
37/2022 |
Objednávame si u Vás: Kancelársky materiál. Celkom do 200,- €. |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Comcas |
36494721 |
|
0,00 € |
10.11.2022 |
|
|
30.11.2022 |
Ing. Martin Karaš |
|
Objednávka |
DFB/22/0169 |
mobil zamestnanci 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
17,90 € |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0170 |
internet 11/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
10.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |