DFB/22/0156 |
údržba tlačiarne XEROX 9/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
16,03 € |
11.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0131 |
údržba tlačiarne XEROX 8/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
17,12 € |
09.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0115 |
údržba tlačiarne XEROX 7/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
19,09 € |
08.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0104 |
údržba tlačiarne XEROX 6/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
21,92 € |
12.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0073 |
údržba tlačiarne XEROX 5/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
23,82 € |
08.06.2022 |
|
|
12.07.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0053 |
údržba tlačiarne XEROX 4/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
17,10 € |
04.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0048 |
údržba tlačiarne XEROX 3/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
35,23 € |
14.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0196 |
údržba tlačiarne XEROX 12/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
12,71 € |
31.12.2022 |
|
|
24.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0177 |
údržba tlačiarne XEROX 11/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
24,71 € |
05.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0165 |
údržba tlačiarne XEROX 10/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
11,32 € |
07.11.2022 |
|
|
08.12.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0018 |
údržba tlačiarne XEROX 1/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
6,61 € |
14.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0031 |
údržba tlačiarne XEROX 1,2/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
11,32 € |
15.03.2022 |
|
|
11.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0061 |
tonery Canon, Brother |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
LedumKamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
109,12 € |
19.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0019 |
tlač vstupeniek a fotografií |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
59,38 € |
22.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0034 |
tlač knihy "Krájanie jablka" |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Tlačiareň P+M, s.r.o. |
46008535 |
|
2 400,00 € |
30.03.2022 |
|
|
12.04.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0065 |
tepovanie stoličiek + kancel. kreslo |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
PhDr. Dana Rúrová - čisto v účtoch i doma |
51503913 |
|
17,00 € |
30.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0152 |
telefón 9/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,31 € |
07.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0127 |
telefón 8/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,46 € |
08.09.2022 |
|
|
12.10.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0118 |
telefón 7/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,55 € |
10.08.2022 |
|
|
10.09.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0100 |
telefón 6/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,22 € |
08.07.2022 |
|
|
09.08.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |