Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0061 tonery Canon, Brother Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 LedumKamara SK s.r.o. 48158836 109,12 € 19.05.2022 14.06.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0031 údržba tlačiarne XEROX 1,2/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 11,32 € 15.03.2022 11.04.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0018 údržba tlačiarne XEROX 1/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 6,61 € 14.02.2022 02.03.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0165 údržba tlačiarne XEROX 10/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 11,32 € 07.11.2022 08.12.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0177 údržba tlačiarne XEROX 11/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 24,71 € 05.12.2022 13.01.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0196 údržba tlačiarne XEROX 12/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 12,71 € 31.12.2022 24.01.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0048 údržba tlačiarne XEROX 3/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 35,23 € 14.04.2022 06.05.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0053 údržba tlačiarne XEROX 4/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 17,10 € 04.05.2022 14.06.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0073 údržba tlačiarne XEROX 5/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 23,82 € 08.06.2022 12.07.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0104 údržba tlačiarne XEROX 6/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 21,92 € 12.07.2022 09.08.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0115 údržba tlačiarne XEROX 7/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 19,09 € 08.08.2022 10.09.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0131 údržba tlačiarne XEROX 8/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 17,12 € 09.09.2022 12.10.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0156 údržba tlačiarne XEROX 9/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 16,03 € 11.10.2022 11.11.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0051 Verejná správa SR - ročný prístup + 2 mesiace (prístup od 26.06.2022 do 25.06.2023) Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Poradca podnikateľa, spol. s r.o. 31592503 204,00 € 21.04.2022 06.05.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0075 vešiaková stena Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Stolárstvo Václav s.r.o., r.s.p. 53293312 410,00 € 10.06.2022 12.07.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0195 vianočné pohľadnice ĽN, LTV Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206 40,00 € 31.12.2022 24.01.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0012 videoseminár - Ročné zúčtovanie dane za rok 2021 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Inštitút celoživotného vzdelávania Košice, n.o. 51424266 30,00 € 31.01.2022 02.03.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0014 vucnet 1/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 09.02.2022 02.03.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0166 vucnet 10/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.11.2022 08.12.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0179 vucnet 11/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Slovak Telekom, a.s. 35763469 58,80 € 08.12.2022 13.01.2023 Mária Kosturková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »