Všetky dokumenty

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/22/0177 údržba tlačiarne XEROX 11/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 24,71 € 05.12.2022 13.01.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0196 údržba tlačiarne XEROX 12/2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Next Team, s.r.o. 36487104 12,71 € 31.12.2022 24.01.2023 Mária Kosturková Faktúra
06/2022 Objednávame si u Vás: tlač knihy "Na ňaňovym poľu" - 150 ks. Celkom do 2000,- €. Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 36478326 0,00 € 10.03.2022 05.04.2022 Ing. Martin Karaš Objednávka
DFB/22/0028 Zborník "Cez steblá suchych tráv" - 120 ks (Poetická Ľubovňa) Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 36478326 492,00 € 10.03.2022 11.04.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0035 polygrafické náklady - tlač knihy "NA ŇAŇOVYM POĽU" - 150 ks Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Tlačiareň svidnícka, s.r.o. 36478326 2 000,00 € 30.03.2022 12.04.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0003 ĽN - predplatné 2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206 23,04 € 10.01.2022 01.02.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0088 AMFO 2022 - krajská súťaž - kamerové a fotografické služby Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206 180,00 € 30.06.2022 14.07.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0195 vianočné pohľadnice ĽN, LTV Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 Ľubovnianska mediálna spoločnosť, s.r.o. 36477206 40,00 € 31.12.2022 24.01.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0005 MAGMA - nové verzie 1. štvrťrok 2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 13.01.2022 01.02.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0050 MAGMA - nové verzie 2. štvrťrok 2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 14.04.2022 06.05.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0040 MAGMA - systémová podpora 1.Q.2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 07.05.2022 Mária Kosturková Faktúra
10/2022 Objednávame si u Vás: nastavenie programu MAGMA - príspevok na stravovanie zamestnancov ĽOS od 1.5.2022. č. mandanta 0148 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 0,00 € 18.05.2022 10.06.2022 Ing. Martin Karaš Objednávka
DFB/22/0062 IS MAGMA - nastavenie programu - stravovanie Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 54,00 € 18.05.2022 14.06.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0094 MAGMA - nové verzie 3. štvrťrok 2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.07.2022 09.08.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0090 MAGMA - systémová podpora 2.Q.2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.07.2022 09.08.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0150 MAGMA - nové verzie 4. štvrťrok 2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 12.11.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0149 MAGMA - systémová podpora 3.Q.2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 05.10.2022 12.11.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0188 MAGMA - systémová podpora 4.Q.2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 15.12.2022 13.01.2023 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0112 ACER - Brašna na projektor Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 EUROLINE computer, s.r.o. 36395994 28,35 € 02.08.2022 10.09.2022 Mária Kosturková Faktúra
DFB/22/0041 vývoz odpadu 1.Q.2022 Ľubovnianske osvetové stredisko 37781251 EKOS spol s r.o. 36168475 21,83 € 06.04.2022 07.05.2022 Mária Kosturková Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »