12/2022 |
Objednávame si u Vás: Kancelársky nábytok - vešiaková stena - doplnok k vstavanej skrini. Celkom do 450,- €. |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Stolárstvo Václav s.r.o., r.s.p. |
53293312 |
|
0,00 € |
20.05.2022 |
|
|
11.06.2022 |
Ing. Martin Karaš |
|
Objednávka |
DFB/22/0061 |
tonery Canon, Brother |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
LedumKamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
109,12 € |
19.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
10/2022 |
Objednávame si u Vás: nastavenie programu MAGMA - príspevok na stravovanie zamestnancov ĽOS od 1.5.2022.
č. mandanta 0148
|
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
0,00 € |
18.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Ing. Martin Karaš |
|
Objednávka |
DFB/22/0062 |
IS MAGMA - nastavenie programu - stravovanie |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
54,00 € |
18.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0060 |
KS HK Prešov - preprava účinkujúcich |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
JaS Trans, s.r.o. |
47702273 |
|
150,00 € |
17.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0059 |
internet 5/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Prvá internetová, s.r.o. |
35849487 |
|
15,99 € |
13.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0058 |
mobil zamestnanci 04/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
O2 Slovakia, s.r.o. |
35848863 |
|
13,03 € |
06.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0057 |
telefón 4/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
19,32 € |
06.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0056 |
vucnet 4/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Slovak Telekom, a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0055 |
DÚHA - tlač Zborník 2022, diplómy, plagáty, pozvánky |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
433,20 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0054 |
farebná tlač - kultúrne aktivity 4/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
92,35 € |
05.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0053 |
údržba tlačiarne XEROX 4/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
17,10 € |
04.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
08/2022 |
Objednávame si u Vás:
tlač zborníka DÚHA - 100 ks + tlač plagátov, pozvánok, diplomov DÚHA.
Celkom do 450,- €. |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Ján Pavlovský |
43531041 |
|
0,00 € |
02.05.2022 |
|
|
12.05.2022 |
Ing. Martin Karaš |
|
Objednávka |
09/2022 |
Objednávame si u Vás:
stravu pre účastníkov celoslovenskej súťaže DÚHA 2021/2022. Celkom do 550,- €
|
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mary Ann Gurega |
37681737 |
|
0,00 € |
02.05.2022 |
|
|
10.06.2022 |
Ing. Martin Karaš |
|
Objednávka |
DFB/22/0052 |
výkon zodpovednej osoby 05 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
50528041 |
|
42,00 € |
02.05.2022 |
|
|
14.06.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
07/2022 |
Objednávame si u Vás:
vypracovanie novej Vnútornej smernice upravujúcej verejné obstarávanie na naše podmienky s prílohami (vzorovými dokumentmi) v súlade s doteraz schválenými novelami zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších pr |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
INPRO POPRAD s.r.o. |
36501476 |
|
0,00 € |
21.04.2022 |
|
|
21.04.2022 |
Ing. Martin Karaš |
|
Objednávka |
DFB/22/0051 |
Verejná správa SR - ročný prístup + 2 mesiace (prístup od 26.06.2022 do 25.06.2023) |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Poradca podnikateľa, spol. s r.o. |
31592503 |
|
204,00 € |
21.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0050 |
MAGMA - nové verzie 2. štvrťrok 2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
14.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0049 |
vyúčtovanie za energie 2021 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Mesto Stará Ľubovňa |
00330167 |
|
-672,98 € |
14.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |
DFB/22/0048 |
údržba tlačiarne XEROX 3/2022 |
Ľubovnianske osvetové stredisko |
37781251 |
Next Team, s.r.o. |
36487104 |
|
35,23 € |
14.04.2022 |
|
|
06.05.2022 |
Mária Kosturková |
|
Faktúra |