DFB/21/0262 |
fa - za žiariče |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
UNIZDRAV |
36515388 |
|
1 840,00 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0220 |
FA - za založenie akvária |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Ján Vojsovič - Va V akvárium |
40599922 |
|
250,00 € |
20.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0257 |
fa - za vysávač a filter |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
187,99 € |
31.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0232 |
fa - za viazanie, opravu a zlatenie Vranovských novín |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
OFSETA NB s.r.o. |
52040470 |
|
451,20 € |
05.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0095 |
fa - za viazanie a zlatenie |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
OFSETA NB s.r.o. |
52040470 |
|
141,60 € |
21.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0261 |
fa - za údržbu akvária |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Ján Vojsovič - Va V akvárium |
40599922 |
|
100,00 € |
29.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0185 |
fa - za ubytovanie účastníkov Tábor |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
84,00 € |
09.08.2021 |
|
|
08.09.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0213 |
fa - za ubytovanie |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Hotel PATRIOT Vranov n.T. |
36445045 |
|
210,50 € |
17.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0218 |
fa - za ubytovainie Thomas Puskailer |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Hotel PATRIOT Vranov n.T. |
36445045 |
|
36,00 € |
24.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0137 |
fa - za ubytovainie |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Hotel PATRIOT Vranov n.T. |
36445045 |
|
105,12 € |
25.06.2021 |
|
|
09.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0197 |
fa - za ubytovainie |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Hotel PATRIOT Vranov n.T. |
36445045 |
|
144,00 € |
08.09.2021 |
|
|
11.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0080 |
fa - za tonery |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
interNETmania SK s.r.o. (Originálne Tonery.sk) |
50462164 |
|
801,00 € |
14.04.2021 |
|
|
07.05.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0196 |
fa - za tonery |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
interNETmania SK s.r.o. (Originálne Tonery.sk) |
50462164 |
|
497,26 € |
06.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0250 |
fa - za tlačiareň |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ELEKTROSPED |
35765038 |
|
154,00 € |
28.10.2021 |
|
|
09.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0267 |
fa - za tepovanie kobercov |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
BESALUX Bella Jaroslav |
34898395 |
|
200,00 € |
01.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0139 |
fa - za technika PO |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
FIREHAS, s.r.o. |
36517917 |
|
59,76 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0230 |
fa - za technika PO |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
FIREHAS, s.r.o. |
36517917 |
|
59,76 € |
30.09.2021 |
|
|
27.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0328 |
fa - za technika PO |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
FIREHAS, s.r.o. |
36517917 |
|
59,76 € |
31.12.2021 |
|
|
18.02.2022 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0154 |
fa - za struny do 3D tlačiarne |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Prusa Research |
24213705 |
|
18,99 € |
14.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0103 |
fa - za stravné lístky |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 338,59 € |
19.05.2021 |
|
|
25.05.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0111 |
fa - za stravné lístky |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 474,80 € |
01.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0155 |
fa - za stravné lístky |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 423,13 € |
01.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0203 |
fa - za stravné lístky |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 371,47 € |
30.08.2021 |
|
|
01.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0225 |
fa - za stravné lístky |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 507,67 € |
29.09.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0286 |
fa - za stravné lístky |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 301,01 € |
01.11.2021 |
|
|
26.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0300 |
fa - za stravné lístky |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 352,68 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0256 |
fa - za stránku multifunkčné centrum |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
WebHouse, s.r.o. |
36743852 |
|
56,16 € |
07.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0211 |
fa - za stojany na letáky |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
MANUTAN Slovakia |
35885815 |
|
86,20 € |
21.09.2021 |
|
|
07.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0176 |
fa - za správu prostredia MS Office |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Mgr. Peter Šnajder - Školský Support |
53655010 |
|
25,00 € |
01.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0175 |
fa - za správu prostredia MS Office |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Mgr. Peter Šnajder - Školský Support |
53655010 |
|
25,00 € |
06.08.2021 |
|
|
31.08.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |