Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
DFB/24/0101 fa - za knihy Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 ALTER EGO s.r.o. kníhkup. 36492922 176,34 € 26.03.2024 07.05.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0098 fa - za knihy Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 Albatros Media Slovakia s.r.o. 46106596 22,89 € 28.03.2024 07.05.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0099 fa - za knihy Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 Albatros Media Slovakia s.r.o. 46106596 40,30 € 28.03.2024 07.05.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0102 fa - za knihy Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 Jarmila Zacher Pajpachová 3.2.1953 20,00 € 27.03.2024 07.05.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0079 fa - za laminovacie fólie na preukazy Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 3P slúži Vám 50975455 98,70 € 27.03.2024 01.05.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0026 fa - za lanová zábrana a lano Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 OXYGENIC 28938593 204,78 € 14.02.2024 01.03.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0005 fa - za magma od 1.1.2024-31.3.2024 Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 Aricoma Systems 36396222 25,49 € 10.01.2024 20.02.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0037 fa - za materiál Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 Mgr. Erik Sokoľ - eRKa 54737494 150,25 € 26.01.2024 07.03.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0020 fa - za mobil O2 Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 O2 Slovakia 35848863 49,50 € 07.02.2024 29.02.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0048 fa - za mobil O2 Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 O2 Slovakia 35848863 49,50 € 07.03.2024 20.03.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0103 fa - za mobil O2 Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 O2 Slovakia 35848863 49,50 € 08.04.2024 07.05.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0053 fa - za mobil orange Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 6,00 € 29.02.2024 20.03.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0084 fa - za mobil orange Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 ORANGE Slovensko a.s. 35697270 6,00 € 24.03.2024 01.05.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0085 fa - za online kniha Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 VERLAG DASHOFER 35730129 241,80 € 20.03.2024 01.05.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0112 fa - za ovocie, minerálnu vodu, kávu Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 Branislav Bača 53228367 182,40 € 08.04.2024 15.05.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0028 fa - za pevnú internet T-com Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 T-COM 35763469 31,26 € 01.02.2024 06.03.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0040 fa - za pevnú internet T-com Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 T-COM 35763469 58,80 € 01.03.2024 20.03.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0107 fa - za pevnú internet T-com Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 T-COM 35763469 33,47 € 01.04.2024 08.05.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0058 fa - za pevnú linku Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 T-COM 35763469 32,75 € 01.03.2024 28.03.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0076 fa - za prebíjanie odpadového potrubia Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 HV – VAS SLOVAKIA s.r.o. 50570650 402,00 € 27.03.2024 01.05.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFK/24/0008 fa - za predkládku existujúcich elektrických vedení Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 Východoslovenská distribučná, a.s. 36599361 3 943,85 € 26.01.2024 15.03.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0089 fa - za predplatné časopisu Bublina na rok 2024 + poštovné Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 Bublina print 51105489 19,90 € 17.04.2024 07.05.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0124 fa - za predstavenie SMRADI v rámci projektu MC 4.0 Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 nevaDIvadlo 53661044 490,00 € 19.04.2024 16.05.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0038 fa - za prenájom chodby Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 MsDK, prísp. organizácia 35519088 100,00 € 20.02.2024 07.03.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0036 fa - za prenájom chodby Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 MsDK, prísp. organizácia 35519088 100,00 € 31.01.2024 07.03.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0063 fa - za prenájom chodby Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 MsDK, prísp. organizácia 35519088 100,00 € 08.03.2024 27.03.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0117 fa - za prenájom chodby na podujatie v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 MsDK, prísp. organizácia 35519088 100,00 € 02.04.2024 15.05.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0121 fa - za prenájom chodby na podujatie v rámci projektu Multifunkčné centrum 4.0 Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 MsDK, prísp. organizácia 35519088 100,00 € 11.04.2024 16.05.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0013 fa - za prenájom parkovacieho miesta na rok 2024 Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 GASTKO s.r.o. 46791400 404,44 € 18.01.2024 23.02.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
DFB/24/0075 fa - za prevádzku AKIS DAWINCI Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. 37781146 SVOP, spol. s.r.o. 30775264 1 974,00 € 29.02.2024 17.04.2024 Ing. Anna Dzurovčínová Faktúra
« 1 2 3 4 5 »