DFB/21/0129 |
fa - za propagačný materiál na Vranovské knihodni |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Jozef Halanda - AddArt |
34326545 |
|
163,00 € |
22.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0288 |
fa - za propagačný materiál na projekt Vranovské knihodni |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Jozef Halanda - AddArt |
34326545 |
|
350,00 € |
18.11.2021 |
|
|
30.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0302 |
za - pozvánky, bleskovky, plagáty - Čítačka s písačkou |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Jozef Halanda - AddArt |
34326545 |
|
278,30 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0301 |
fa - za bleskovky, pozvánky, plagáty |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Jozef Halanda - AddArt |
34326545 |
|
212,80 € |
03.12.2021 |
|
|
15.12.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0269 |
fa - PZS dohľad nad pracovným prostredím 2021 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Jaroslav Kačmár-HasPO |
34896465 |
|
216,00 € |
31.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0267 |
fa - za tepovanie kobercov |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
BESALUX Bella Jaroslav |
34898395 |
|
200,00 € |
01.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
21/0003 |
Výkon inžinierskej činnosti 1.etapa - podanie Návrhu na územné konanie pre stavbu |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Ing.Arch.Róbert Lajčiak - autor. architekt |
35459085 |
|
23 940,00 € |
19.07.2021 |
|
|
13.08.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0004 |
fa - orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
04.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0023 |
fa - orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
01.02.2021 |
|
|
18.02.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0036 |
fa - mobil |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
01.03.2021 |
|
|
24.03.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0070 |
fa - za orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
24.03.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0094 |
fa - za mobil orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
05.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0109 |
fa - za mobil orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
01.06.2021 |
|
|
24.06.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0141 |
fa - za mobil orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0162 |
fa - za mobil orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
04.08.2021 |
|
|
18.08.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0194 |
fa - za mobil orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
01.09.2021 |
|
|
16.09.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0224 |
fa - za mobil orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
05.10.2021 |
|
|
18.10.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0254 |
fa - za mobil orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
04.11.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0297 |
fa - za mobil orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
01.12.2021 |
|
|
14.12.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0257 |
fa - za vysávač a filter |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
187,99 € |
31.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0008 |
fa - pevná linka + internet |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
77,66 € |
05.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0007 |
fa - VUC NET |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
58,80 € |
05.01.2021 |
|
|
16.02.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0028 |
fa - VUC NET |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
58,80 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0027 |
fa - pevná linka |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
51,04 € |
04.02.2021 |
|
|
25.02.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0043 |
fa - pevná linka Slovak Telekom |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
52,13 € |
08.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0042 |
fa - VUCNET |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2021 |
|
|
25.03.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0073 |
fa - internet |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
58,80 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0072 |
fa - pevná linka Slovak Telekom |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
67,69 € |
01.04.2021 |
|
|
04.05.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0098 |
fa - za pevnú linku |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
63,53 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0096 |
fa - za internet |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
58,80 € |
01.05.2021 |
|
|
18.05.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |