48 |
Objednávame si u Vás prepravu účastníkov detského letného tábora v hodnote 250 € na dni 22.7. a 23.7.2021. Trasa: Vranov n.T. - Humenné - Kolonica a späť. |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
MAD KOS Radovan |
40998169 |
|
0,00 € |
21.07.2021 |
|
|
22.07.2021 |
|
|
Objednávka |
49 |
Objednávame si u Vás ubytovanie pre 12účastníkov detského letného tábora |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Obec Stakčín |
00323578 |
|
0,00 € |
21.07.2021 |
|
|
27.07.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0142 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s.r.o. |
17311462 |
|
365,78 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0143 |
fa - za internet |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
HEXEMPO, s.r.o. |
47835672 |
|
57,60 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0139 |
fa - za technika PO |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
FIREHAS, s.r.o. |
36517917 |
|
59,76 € |
30.06.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0146 |
fa - za internet |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
58,80 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0145 |
fa - za časopisy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Mediaprint-Kapa Pressegro |
35792281 |
|
62,79 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0144 |
fa - za časopisy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Mediaprint-Kapa Pressegro |
35792281 |
|
54,27 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0141 |
fa - za mobil orange |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ORANGE Slovensko a.s. |
35697270 |
|
3,00 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0138 |
fa - za servisné práce Spin |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Asseco Solutions, a.s. (Datalock a.s.) |
00602311 |
|
387,14 € |
01.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0140 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Jarmila Slováková |
47425920 |
|
48,50 € |
13.07.2021 |
|
|
28.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0148 |
fa - za mobil O2 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
63,49 € |
08.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0152 |
fa - za školenie zamestnancov BOZP, PO |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Ing. Marek Hurný |
37353314 |
|
240,00 € |
09.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0147 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Martinus.sk, s.r.o. |
45503249 |
|
4,42 € |
14.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0150 |
fa - za program magma 1.7.2021-30.9.2021 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
AutoCont SK a.s.(versity, a.s.) |
36396222 |
|
25,49 € |
06.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0149 |
fa - za program magma 2.štvrťrok |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
AutoCont SK a.s.(versity, a.s.) |
36396222 |
|
135,29 € |
06.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0151 |
fa - pevná linka Slovak Telekom |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
45,83 € |
01.07.2021 |
|
|
29.07.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
50 |
Objednávame si u Vás záložky 4x20cm 100 kusov a magnetky 100ks v hodnote 110€ |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Projects, .sr.o. |
43954782 |
|
0,00 € |
03.08.2021 |
|
|
04.08.2021 |
|
|
Objednávka |
DFB/21/0153 |
fa - za registráciu domény |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
SLOVANET a.s. |
35954612 |
|
21,60 € |
16.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0155 |
fa - za stravné lístky |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
UP Slovensko, s.r.o. |
31396674 |
|
1 423,13 € |
01.07.2021 |
|
|
04.08.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |