DFB/21/0276 |
fa - za materiál na projekt Trénujme pamäť spoločne |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ALDA - EVA,s.r.o. |
44186592 |
|
110,00 € |
10.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0275 |
fa - za časopisy BIBIANA , KNIŽNÁ REVUE |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
ARES spol. s.r.o |
31363822 |
|
26,80 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0274 |
fa - za časopis Bublina |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Bublina print |
51105489 |
|
17,90 € |
12.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0273 |
fa - za mobil O2 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
O2 Slovakia |
35848863 |
|
63,49 € |
08.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0272 |
fa - za pevnú linku |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
50,20 € |
01.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0271 |
fa - za internet |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
T-COM |
35763469 |
|
58,80 € |
01.11.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0270 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
IKAR a.s |
678856 |
|
1 519,53 € |
21.10.2021 |
|
|
22.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0269 |
fa - PZS dohľad nad pracovným prostredím 2021 |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Jaroslav Kačmár-HasPO |
34896465 |
|
216,00 € |
31.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0268 |
fa - za časopis EVITA |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
MAFRA Slovakia,a.s. |
31333524 |
|
29,60 € |
11.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0267 |
fa - za tepovanie kobercov |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
BESALUX Bella Jaroslav |
34898395 |
|
200,00 € |
01.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0266 |
|
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Profi Press SK, s.r.o. |
45348723 |
|
40,80 € |
29.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0265 |
fa - za projektor, držiak kábel |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
GOTANA GROUP, s.r.o. |
47441232 |
|
778,00 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0264 |
fa - za interaktívnu tabuľu |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
GOTANA GROUP, s.r.o. |
47441232 |
|
720,00 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0263 |
fa - za žiariče |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
UNIZDRAV |
36515388 |
|
1 380,00 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0262 |
fa - za žiariče |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
UNIZDRAV |
36515388 |
|
1 840,00 € |
08.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0261 |
fa - za údržbu akvária |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Ján Vojsovič - Va V akvárium |
40599922 |
|
100,00 € |
29.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0260 |
fa - za internet |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Mgr. Peter Šnajder - Školský Support |
53655010 |
|
25,00 € |
05.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0259 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Ing. Ivan LAZÍK |
43379991 |
|
980,76 € |
26.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0258 |
fa - za knihy |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
Vydavateľstvo SLOVART, spol.s.r.o. |
17311462 |
|
222,78 € |
28.10.2021 |
|
|
18.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |
DFB/21/0257 |
fa - za vysávač a filter |
Hornozemplínska knižnica Vranov n. T. |
37781146 |
NAY ELEKTRODOM |
35739487 |
|
187,99 € |
31.10.2021 |
|
|
16.11.2021 |
Ružena Časarová |
|
Faktúra |