Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
102/25 Výkon zodpovednej osoby 06/2025 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Osobný údaj.sk 50528041 36,90 € 02.06.2025 21.06.2025 Faktúra
097/25 Telekomunikačné služby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,89 € 02.06.2025 24.06.2025 Faktúra
099/25 Telekomunikačné služby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 16,22 € 02.06.2025 24.06.2025 Faktúra
098/25 ADSL prístup Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 02.06.2025 08.07.2025 Faktúra
100/25 Zemný plyn Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 677,00 € 02.06.2025 22.07.2025 Faktúra
093/25 Servis a spáva PC siete 05/2025 Škola umeleckého priemyslu 36155667 BAJAN IT s.r.o. 46197168 300,00 € 31.05.2025 21.06.2025 Faktúra
092/25 Služby PCO 1Q/2025 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Mesto Kežmarok 00326283 91,26 € 29.05.2025 21.06.2025 Faktúra
091/25 Ubytovanie pre 12 osôb V4 Generation Mobility Mini-Grant č. 12430013 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Penzion U Muzea, Čáka Jan 76415121 1 360,00 € 26.05.2025 12.06.2025 Faktúra
090/25 Akrylové farby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Artmie,spol.s.r.o 36731684 300,20 € 23.05.2025 29.05.2025 Faktúra
086/25 ADSL prístup Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 60,27 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
088/25 Mobilné služby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 11,69 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
089/25 Telekomunikačné služby Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovak Telekom, a.s. 35763469 9,47 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
087/25 Prenájom veľkej telocvične MŠH Škola umeleckého priemyslu 36155667 Verejnoprospešné služby Mesta Kežmarok 42234891 192,00 € 20.05.2025 29.05.2025 Faktúra
084/25 Doména - carbonnoff4.com v rámci programu Erasmus+ Škola umeleckého priemyslu 36155667 Websupport,s.r.o. 36421928 109,96 € 16.05.2025 29.05.2025 Faktúra
085//25 Hosting - Simple Škola umeleckého priemyslu 36155667 Websupport,s.r.o. 36421928 29,37 € 16.05.2025 29.05.2025 Faktúra
083/25 Cestovné náklady a poistenie pre 12 osôb k projektu Medzinárodného vyšehradského fondu V4 Mobility Mini-Grant č. 12430013 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Union poisťovňa 31322051 79,20 € 14.05.2025 20.05.2025 Faktúra
081/25 Paušál servisný poplatok, skeny a výtlačky Škola umeleckého priemyslu 36155667 CBC Slovakia s.r.o. 44773293 13,04 € 14.05.2025 29.05.2025 Faktúra
082/25 Elektrina Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 392,90 € 14.05.2025 21.06.2025 Faktúra
076/25 Výkon zodpovednej osoby 05/2025 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Osobný údaj.sk 50528041 36,90 € 09.05.2025 16.05.2025 Faktúra
079/25 Cestovné náklady a poistenie pre 12 osôb k projektu Medzinárodného vyšehradského fondu V4 Mobility Mini-Grant č. 12430013 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Studedent Agency k.s. 25317075 1 385,20 € 09.05.2025 16.05.2025 Faktúra
080/25 Občerstvenie ku Dňu učiteľov Škola umeleckého priemyslu 36155667 G&M KK, s. r. o. 56638451 725,01 € 09.05.2025 20.05.2025 Faktúra
077/25 NCE - Microsoft 365 A3 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 126,63 € 05.05.2025 20.05.2025 Faktúra
078/25 Dodávka elektriny - UMS Škola umeleckého priemyslu 36155667 MAGNA ENERGIA a.s. 35743565 17,61 € 05.05.2025 20.05.2025 Faktúra
075/25 Zemný plyn Škola umeleckého priemyslu 36155667 Slovenský plynárenský priemysel 35815256 1 677,00 € 02.05.2025 20.06.2025 Faktúra
074/25 Cestovné náklady a poistenie pre 12 osôb k projektu Medzinárodného vyšehradského fondu V4 Mobility Mini-Grant č. 12430013 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Waldorfská škola Pŕíbram 42731259 972,22 € 30.04.2025 16.05.2025 Faktúra
073/25 Servis a spáva PC siete 04/2025 Škola umeleckého priemyslu 36155667 BAJAN IT s.r.o. 46197168 300,00 € 30.04.2025 20.05.2025 Faktúra
071/25 Autobusová doprava - projekt Medzinárodného vyšehradského fondu V4 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Polana TRANS s. r. o. 45643814 440,00 € 28.04.2025 13.05.2025 Faktúra
070/25 Stravné - projekt Medzinárodného vyšehradského fondu V4 Škola umeleckého priemyslu 36155667 Hotel MAGURA s.r.o. 36517933 240,00 € 28.04.2025 13.05.2025 Faktúra
069/25 Stravné - projekt Medzinárodného vyšehradského fondu V4 Škola umeleckého priemyslu 36155667 ZAMAZ, s.r.o. 36467481 432,00 € 28.04.2025 13.05.2025 Faktúra
072/25 Lampa do EPSON EB 85, služby technika Škola umeleckého priemyslu 36155667 Ján Bača BAJAN 44465416 133,60 € 28.04.2025 16.05.2025 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »