Faktúra č. 261/23

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 261/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Predlžovačky, brúsky, zámok, čistiaca pena, silikón, SD karty, vrtáky, sada frézok
  • Dátum doručenia: 28.12.2023
  • Celková hodnota: 549,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 105/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
105/2023 Predlžovačky, brúsky, zámok, čistiaca pena, silikón, SD karty, vrtáky, sada frézok Škola umeleckého priemyslu 36155667 Jozef Vyrostek - MICROTEL 40327060 549,00 € 19.12.2023 05.01.2024 Objednávka
Tlačiť