Faktúra č. 251/23

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 251/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 20.12.2023
  • Celková hodnota: 2 932,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 97/2023
  • Dátum zverejnenia: 04.01.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
97/2023 Kancelársky materiál Škola umeleckého priemyslu 36155667 LUSILA s.r.o. 36485608 2 932,00 € 19.12.2023 05.01.2024 Objednávka
Tlačiť