Faktúra č. 247/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 247/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 19.12.2025
  • Celková hodnota: 628,31 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 083/25
  • Dátum zverejnenia: 29.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
083/25 Kancelársky materiál Škola umeleckého priemyslu 36155667 LUSILA s.r.o. 36485608 628,31 € 16.12.2025 31.12.2025 Objednávka
Tlačiť