Faktúra č. 232/20

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 232/20
  • Popis fakturovaného plnenia: inštalač.práce,tonery,spotrebný mat.prer Epson
  • Dátum doručenia: 21.12.2020
  • Celková hodnota: 500,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 65/2020
  • Dátum zverejnenia: 26.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
65/2020 tonery,inštalačné práce, fotopapier do Epson tlač... Škola umeleckého priemyslu 36155667 Taurus, Mgr. Michal Gáborčík 34629581 500,00 € 21.12.2020 28.12.2020 Objednávka
Tlačiť