Faktúra č. 219/22

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 219/22
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelár.materiál
  • Dátum doručenia: 20.12.2022
  • Celková hodnota: 502,70 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 102/2022
  • Dátum zverejnenia: 22.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
102/2022 kancelár.materiál Škola umeleckého priemyslu 36155667 LUSILA s.r.o. 36485608 502,70 € 19.12.2022 22.12.2022 Objednávka
Tlačiť