Faktúra č. 218/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 218/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 25.11.2025
  • Celková hodnota: 250,85 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 073/25
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
073/25 Náhradné diely na údržbu a opravu toaliet (sifón umývadlový, sifón pisoárový, skrutky WC, sedátko, roháčik, ventil spodný, hadičky) Škola umeleckého priemyslu 36155667 František Dravecký - FeriD Trade 46468137 250,85 € 24.11.2025 09.12.2025 Objednávka
Tlačiť