Faktúra č. 218/24

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 218/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Hygienické potreby
  • Dátum doručenia: 18.12.2024
  • Celková hodnota: 997,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 094/24
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
094/24 Čistiace prostriedky Škola umeleckého priemyslu 36155667 LUSILA s.r.o. 36485608 998,00 € 16.12.2024 08.01.2025 Objednávka
Tlačiť