Faktúra č. 217/24

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 217/24
  • Popis fakturovaného plnenia: Kancelárske potreby
  • Dátum doručenia: 18.12.2024
  • Celková hodnota: 992,58 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 093/24
  • Dátum zverejnenia: 07.01.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
093/24 Kancelársky materiál Škola umeleckého priemyslu 36155667 LUSILA s.r.o. 36485608 993,00 € 16.12.2024 08.01.2025 Objednávka
Tlačiť