Faktúra č. 213/23

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 213/23
  • Popis fakturovaného plnenia: Fotopapier
  • Dátum doručenia: 08.12.2023
  • Celková hodnota: 470,44 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 71/2023
  • Dátum zverejnenia: 27.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
71/2023 fotopapier Škola umeleckého priemyslu 36155667 FOMEI Slovakia s.r.o. 31429149 470,44 € 08.12.2023 27.12.2023 Objednávka
Tlačiť