Faktúra č. 211/25

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 211/25
  • Popis fakturovaného plnenia: Ročný servis údržba a odborné prehliadky s skúšky na PZ
  • Dátum doručenia: 14.11.2025
  • Celková hodnota: 596,55 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 058/25
  • Dátum zverejnenia: 20.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
058/25 Ročný servis - údržba a odborné prehliadky a skúšky na PZ Škola umeleckého priemyslu 36155667 Igor Oravec GASSERVIS 17100046 596,55 € 08.10.2025 17.10.2025 Objednávka
Tlačiť