Faktúra č. 208/20

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 208/20
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel.potreby
  • Dátum doručenia: 07.12.2020
  • Celková hodnota: 265,13 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 39/2020
  • Dátum zverejnenia: 10.12.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
39/2020 kancelár.materiál Škola umeleckého priemyslu 36155667 LUSILA s.r.o. 36485608 265,30 € 24.11.2020 26.11.2020 Objednávka
Tlačiť