Faktúra č. 203/22

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 203/22
  • Popis fakturovaného plnenia: kancelárske potreby a spotr.materiál
  • Dátum doručenia: 15.12.2022
  • Celková hodnota: 2 008,62 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 95/2022
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
95/2022 Kancelársky materiál Škola umeleckého priemyslu 36155667 LUSILA s.r.o. 36485608 2 008,62 € 15.12.2022 16.12.2022 Objednávka
Tlačiť