Faktúra č. 191/22

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 191/22
  • Popis fakturovaného plnenia: polepy na schody
  • Dátum doručenia: 09.12.2022
  • Celková hodnota: 108,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 69/2022
  • Dátum zverejnenia: 13.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
69/2022 polepy na schody Škola umeleckého priemyslu 36155667 DIMEX - SLOVENSKO, s.r.o. 36373991 108,00 € 22.11.2022 24.11.2022 Objednávka
Tlačiť