Faktúra č. 180/20

Obstarávateľ
  • Názov: Škola umeleckého priemyslu
  • IČO: 36155667
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 180/20
  • Popis fakturovaného plnenia: fotograf.materiál
  • Dátum doručenia: 23.11.2020
  • Celková hodnota: 206,30 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 35/2020
  • Dátum zverejnenia: 24.11.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
35/2020 fotograf.materiál pre žiakov Škola umeleckého priemyslu 36155667 PRO.Laika s.r.o 31355218 206,30 € 16.11.2020 25.11.2020 Objednávka
Tlačiť