Faktúra č. 169/22
Obstarávateľ
- Názov: Škola umeleckého priemyslu
- IČO: 36155667
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 169/22
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 25.11.2022
- Celková hodnota: 2 196,96 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 70/2022
- Dátum zverejnenia: 30.11.2022
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70/2022 | tonery | Škola umeleckého priemyslu | 36155667 | Damedis | 26931664 | 2 197,00 € | 22.11.2022 | 26.11.2022 | Objednávka |